福州市中级人民法院2023年度内部审计
询价邀请函
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为了确保确保福州市中级人民法院财经业务办理符合规定,发现存在的问题和不足,了解资金使用、政策执行、内部控制情况,促进我院财务管理,需开展对我院2023年度内部审计。特邀请你单位报价,招标控制价为33000元。具体要求如下:
一、资格要求:
1、投标人具备独立法人资格,需提供公司营业执照等相关证件复印件。
2、需提供会计师事务所执业证书复印件。
3、需提供项目负责审计师注册会计师资格证书复印件。
二、项目要求:
对我院行政账套(含经费、执行款、赔偿款等案款)、食堂账套以及工会账套的会计凭证、年度预决算进行内部审计,具体内容如下:
1、是否按《会计法》要求,对有关经济业务事项进行会计核算,财务报告及有关的会计账簿、会计凭证等会计资料是否完整、真实、合法。
2、财经法规、财务制度以及中央八项规定遵守情况。
3、内部控制是否健全、合理、有效。
4、经费报销手续是否完整,标准是否合规。
5、合同管理情况,包括合同签订、审批、执行是否合规。
6、资产管理情况,是否按规定定期进行全面的资产清查盘点,账、卡、物是否相符,是否定期与财务部门对账,必要时追溯到以前年度。
7、债权、债务是否清楚,有无经济纠纷和遗留问题,对往来款提供经济鉴证,必要时追溯到以前年度。
8、执行款、赔偿款等案款管理是否规范。
9、财务收支平衡情况,是否有长期挂账行为等。
10、食堂账务情况,是否按合同约定不盈利。
11、根据审计实际情况后续需增加的内容。
三、质量要求:
1、审计工作应在驻点日起1个月内完成并出具审计报告。
2、审计报告应当事实清楚、评价客观、文字精炼。
3、问题定性准确、数据勾稽关系正确。
四、价格要求:
在达到以上要求的情况下以低价竞得。
五、其他要求:
《报价单》必须加盖单位公章及法人代表签字盖章,装袋密封后于2024年3月 26 日之前送交中院行装处。
联系人:金秋韵 电话:18305998602
行装处
2024年3月6日